|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-3129-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-06-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CQS . ABAST. GRAL. (FUERA DE PROGRAMA) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-17-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
30400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.568.510-3 |
|
Sucursal |
ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101901
| Vajillas de servicio | 8000 | Unidad | 8020013 COPA DE GELATINA DESECHABLE | 8020013 COPA DE GELATINA DESECHABLE |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 160.000
|
$ 160.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.400
|
|
$ 190.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.