Orden de Compra. Nº3328-3131-AG23 "BVS/SOL.Nº168/MOSQUETERO/CRT/compra ágil: 3328-1833-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3131-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra BVS/SOL.Nº168/MOSQUETERO/CRT/compra ágil: 3328-1833-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020041030003002022565012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 33991,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AURORA
Razón Social COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
R.U.T. 77.478.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AURORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1UnidadENGRAPADORA MANUAL ET-19- TRUPER O SIMILARENGRAPADORA MANUAL ET-19- TRUPER O SIMILAR $ 31.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
30103605
Tablas de madera70Unidad70 PINO CEPILLADOS DE 1 X 1 X 2.40 DE LARGO70 PINO CEPILLADOS DE 1 X 1 X 2.40 DE LARGO $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.470 $ 106.470
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoKILO DE CLAVOS DE 1 1/2 PULGADASKILO DE CLAVOS DE 1 1/2 PULGADAS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
73181203
Servicios de moldeados de rollos6Rollo6 ROLLOS MALLA MOSQUETERA BLANCA DE 1.5 X 5 MTRS.6 ROLLOS MALLA MOSQUETERA BLANCA DE 1.5 X 5 MTRS. $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
Total Neto $ 178.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.992
TOTAL OC $ 212.896


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.492.381-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.478.600-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.