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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3170-CM23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
KSO/CTI/SOL.N°29/SOPORTE Y ARRIENDO DE UPS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach,
glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CMasC |
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Razón Social |
CMasC
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R.U.T. |
76.190.356-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CMasC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-LR22
| PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | 1 | | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA | (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 2.153.292,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.153.292
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$ 2.153.292
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Total Neto
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$ 2.153.292
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Descuento
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$ 64.599
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.088.693
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.