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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3184-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/PROG. INSUMOS 3 MESES (N.D.E-2P)LIC 164LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-164-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Partida M. Defensa Nacional 11, Org. Salud de la Fach. GLOSA Nº 5: “Las oblig. devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la Fac. es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
19209 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADEGOM SpA |
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Razón Social |
MADEGOM SPA
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271607
| Tubos o accesorios de la función pulmonar | 30 | Unidad | 71020038/T.E.T. REFORZADO C/B N 8,0.
| COM20080 TUBO ENDOTRAQ REFORZADO/ANILL C/CUFF 8,0MM ESTERIL CJX10 COMPER, X 10, COMPER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO: 01 DIAS HABILES
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$ 3.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.100
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$ 101.100
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Total Neto
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$ 101.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.209
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$ 120.309
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.