Orden de Compra. Nº3328-3185-SE17 "JAG/ REQ. Nº 34 INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3185-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra JAG/ REQ. Nº 34 INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fech
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 226431,36
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura144Unidad7090169 PDS 3/0 C/A 1/2 CIRCULAR 2.6 CM. ETHICON PDP316H 36 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
42312201
Sutura144Unidad7090139 VICRYL 3/0 SH / V-20. ETHICON J316H 36 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.984 $ 105.984
42312201
Sutura144Unidad7090046 ETHILON NEGRO 5/0 C/A C-13/ SC-20 ETHILON NEGRO 5/0 C/A C-13/ SC-20 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
42312201
Sutura144Unidad7090137 VICRYL 2/0 C/A SH. ETHICON J317H 36 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.760 $ 113.760
42312201
Sutura144Unidad7090168 PDS 4/0 C/A 1/2 CIRCULAR 1,7 CM. ETHICON PDP304H 36 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
42312201
Sutura144Unidad7090217 ETHILON 6/0 C/A PLASTICAP-1660 ETHICON P1660T 24 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
Total Neto $ 1.191.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.431
TOTAL OC $ 1.418.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.