Orden de Compra. Nº3328-321-SE26 "DNF/SDAO/REQ. INSUMOS Nº 9388/PC/PAQUETE ROPA (28LE24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-321-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DNF/SDAO/REQ. INSUMOS Nº 9388/PC/PAQUETE ROPA (28LE24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-28-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165062152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.796 2026 Partida M. Defensa Nacional 11 Capítulo 11 Programa 01 Organismos de Salud de la Fach. GLOSA Nº 5
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 343710
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131612
Batas de aislamiento o cobertura para el personal 60Paquete71040315//PAQUETE ROPA DESECHABLE CX MANO (DESPACHO PARCIAL 3M) 7635TMT301 CAJA DE EXTREMIDAD SUPERIOR , MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 8 UNIDADES. ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000
42131612
Batas de aislamiento o cobertura para el personal 12Paquete71040310//PAQUETE TRAUMATOLOGIA(CADERA-EEII). DESPACHO PARCIAL 2M 7635TMT303 PACK EXTREMIDADES INFERIORES Y CADERA MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 6 UNIDADES , ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.800 $ 262.800
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr36Paquete71040314//PAQUETE ARTROSCOPIA RODILLA. (DESPACHO PARCIAL 3M) 7635TMT304 PACK ARTROSCOPIA DE HOMBRO ,MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 8 UNIDADES, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 21.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.200 $ 772.200
Total Neto $ 1.809.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.710
TOTAL OC $ 2.152.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.