Orden de Compra. Nº3328-3237-SE21 "ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS NOV-DIC. 2021 LIC. 1-LR19"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3237-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS NOV-DIC. 2021 LIC. 1-LR19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-1-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.289 año 2021, Organismo de Salud de la Fach., glosa 5 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en 45 días”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación AV. LA CONDES 863.
Comuna Las Condes
Impuesto 1081100
Dirección de Envío de la Factura AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos70Unidad7220006 DETERGENTE ENZIMATICO 5 LT 71030005Detregente encimatico espuma controlada  Cidezyme xtra 22591  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640.000 $ 3.640.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7250167 FILTRO BACTERIANO P/REPROCE. ENDOSCOPIO  Fitro Microbiologico para Endoclens nsx Fitro Microbiologico   0106733 $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.000 $ 2.050.000
Total Neto $ 5.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.081.100
TOTAL OC $ 6.771.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.