Orden de Compra. Nº3328-3251-AG23 "KSO/CALENDARIOS Y AFICHES/DEPTO CALIDAD/SOL.Nº4449"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3251-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra KSO/CALENDARIOS Y AFICHES/DEPTO CALIDAD/SOL.Nº4449
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064070000044247262152207002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a cont
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 26254,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMESSUM SPA
Razón Social AMERICANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS AMESSUM SPA
R.U.T. 77.522.704-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMESSUM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44112002
Calendarios120UnidadCALENDARIO TAMAÑO CARTA OPALINA 250 GRMS (SE ADJUNTA REFERENCIA)Descripción: Tamaño Carta, Material Opalina 250 grs. $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.040 $ 83.040
60101906
Afiches del alfabeto6UnidadAFICHE LEY N°21.375, LATEX DE 200 GRMS, MEDIDAS 50 X 70 CMS (SE ADJUNTA REFERENCIA)Descripción: Tamaño 50x70 cms. Material Latex 200 grs. $ 9.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.140 $ 55.140
Total Neto $ 138.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.254
TOTAL OC $ 164.434


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.522.704-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.