|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-3251-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
KSO/CALENDARIOS Y AFICHES/DEPTO CALIDAD/SOL.Nº4449 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto Nº 21.395 año 2023, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach,
glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder
de 45 días, a cont |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
26254,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMESSUM SPA |
|
Razón Social |
AMERICANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS AMESSUM SPA
|
|
R.U.T. |
77.522.704-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMESSUM SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44112002
| Calendarios | 120 | Unidad | CALENDARIO TAMAÑO CARTA OPALINA 250 GRMS (SE ADJUNTA REFERENCIA) | Descripción: Tamaño Carta, Material Opalina 250 grs. |
$ 692,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.040
|
$ 83.040
|
60101906
| Afiches del alfabeto | 6 | Unidad | AFICHE LEY N°21.375, LATEX DE 200 GRMS, MEDIDAS 50 X 70 CMS (SE ADJUNTA REFERENCIA) | Descripción: Tamaño 50x70 cms. Material Latex 200 grs. |
$ 9.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.140
|
$ 55.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.180
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.254
|
|
$ 164.434
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.