Orden de Compra. Nº
3328-3263-SE19
"
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS NOVIEMBRE (110LR18)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-3263-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA FÁRMACOS NOVIEMBRE (110LR18)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017080044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
5161231,25
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libra Chile S.A.
Razón Social
LIBRA CHILE S A
R.U.T.
96.859.930-5
Sucursal
Libra Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51151511
Bromuro de mepenzolato
402
Ampolla
6603422 ROCURONIO BROMURO 50MG.
ROCURONIO BROMURO 50 MG/5 ML INY
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.648.200
$ 1.648.200
51121902
Lactato de milrinona
25
Frasco Ampolla
6602450 MILRINONA 10MG
MILRINONA 10 MG/10ML INYECTABLE
$ 12.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 309.375
$ 309.375
85121901
Recetarios magistrales
55
Frasco Ampolla
6603407 ERTAPENEM 1GR.
ERTAPENEM 1 GR INYECTABLE
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760.000
$ 1.760.000
85121901
Recetarios magistrales
2664
Frasco Ampolla
6608154 PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5 GR.
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4 GR/0,5 GR INYECTABLE
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.858.800
$ 7.858.800
85121901
Recetarios magistrales
1251
Frasco Ampolla
6608352 IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG.
IMIPENEM + CILASTATINA 500 MG 500 MG INYECTABLE
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.316.750
$ 5.316.750
51101591
Vancomicina
100
Frasco Ampolla
6608760 VANCOMICINA 500 MG.
VANCOMICINA 500 MG INY
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
51101591
Vancomicina
975
Frasco Ampolla
6608761 VANCOMICINA 1GR.
VANCOMICINA 1 GR INYECTABLE
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.706.250
$ 1.706.250
85121901
Recetarios magistrales
510
Frasco Ampolla
6611555 DEXMEDETOMIDINA 200 MCG/ 2 ML (PRECEDEX)
DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML INY 2ML
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.415.000
$ 8.415.000
Total Neto
$ 27.164.375
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.161.231
TOTAL OC
$ 32.325.606
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.