Orden de Compra. Nº3328-3268-SE18 "SMMC/LICITACION HEMODINAMIA 3328-78-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3268-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SMMC/LICITACION HEMODINAMIA 3328-78-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-78-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2987/2018 del sistema 06401702404416504215.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 245290
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SJ MEDICAL
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SJ MEDICAL LIMITADA
R.U.T. 76.360.035-1
Sucursal SJ MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295503
Tomas de infusión implantables o accesorios2Unidad7431067 KIT RADIOFRECUENCIA 1PL. 2CAN. 2 ELE. ELQ-1100 7431067 KIT RADIOFRECUENCIA 1PL. 2CAN. 2 ELE. ELQ-1100 $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
42295503
Tomas de infusión implantables o accesorios1Unidad7422125 CATETER RACZ BREVI XL REF 155-2340 7422125 CATETER RACZ BREVI XL REF 155-2340 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
42295503
Tomas de infusión implantables o accesorios1Unidad7422126 AGUJA EPI RX2 COUDE 16 107-1416 7422126 AGUJA EPI RX2 COUDE 16 107-1416 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 1.291.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.290
TOTAL OC $ 1.536.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.