Orden de Compra. Nº
3328-3376-SE17
"
DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-3376-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
607430,57
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311503
Rodillos de vendas
2000
Unidad
7020822 PAD. REMOVEDOR ADHESIVO SOBRE
037-03019 CAJA X 50
$ 114,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad
7000553 ESPUMA HIDROCELULAR 7,5 X 7,5 C/ADH O SIMILAR
037-02904 UNIDAD
$ 2.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.180
$ 63.180
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
125
Unidad
7020096 MASCARILLA C/VICERA
009-02160 CAJA X 25
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
35
Unidad
7090842 APOSITO N/TEJIDO CON PLATA 5 X 5 CM
037-03561 UNIDAD
$ 5.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.425
$ 187.425
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad
7091082 ESPUMA HIDROCELULAR HEEL S/ADH
037-03551 UNIDAD
$ 6.228,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.120
$ 249.120
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
9000
Unidad
7200110 MASCARILLA DESECHABLE TRIPLE FILTRO PABELLON
009-01327 CAJA X 50
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 963.000
$ 963.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
288
Unidad
7200128 PROTECTOR EQUIPOS ECOFUNDA
043-02977 CAJA X 144
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.112
42241809
Productos blandos ortopédicos para el hombro
60
Unidad
7210010 PAQUETE ROPA DESECHABLE CIRUGIA OFTALMOLOGICA
032-03997 UNIDAD
$ 8.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 527.400
$ 527.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
60
Unidad
7220051 TELA CORRIENTE 2" (TELA CHINA)
522-04280 CAJA X 6
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o acc
100
Unidad
7201135 SONDA NELATON #10
003-00057 bolsa x 100 unids
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad
7250050 PROTECTOR FACIAL PARA LAVADO DE MATERIAL
522-04314 Unidad
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.600
$ 91.600
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o acc
100
Unidad
7201137 SONDA NELATON #12
003-00058 Unidad
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42295006
Unidades de sonda de calor o sondas de calor o acc
100
Unidad
7201139 SONDA NELATON #14
003-00059 Unidad
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42272012
Tubos o tuberías de succión
5
Unidad
7020931 SONDA ALIMENTACION 5FR PEDIATRICA PVC GM
003-01192 Unidad
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
42272012
Tubos o tuberías de succión
30
Unidad
7030007 SONDA ALIMENTACION Nº 6 PVC GM
003-01193 Unidad
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
42311520
Cintas médicas no adhesivas
48
Unidad
7020692 VENDA DE YESO 15 CM
051-03928 CAJA 12 UD
$ 1.452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.696
$ 69.696
42241809
Productos blandos ortopédicos para el hombro
12
Paquete
7210008 PAQUETE ROPA DESECHABLE CIRUGIA DE HOMBRO
009-02762 UNIDAD
$ 25.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.880
$ 305.880
53131615
Productos de higiene femenina
96
Paquete
7020171 TOALLA HIGIENICA POSNATAL.
651-03859 PAQX20
$ 1.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.040
$ 119.040
42311520
Cintas médicas no adhesivas
2
Rollo
7020697 VENDA TEJIDO TUBULAR 5 CM X 25 MT
523-00476 UNIDAD
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
42311503
Rodillos de vendas
3
Rollo
7020699 VENDA TEJIDO TUBULAR 15 CM X 25 MT
523-00479 UNIDAD
$ 11.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.300
$ 33.300
42311503
Rodillos de vendas
20
Rollo
7020698 VENDA TEJIDO TUBULAR 10 CM X 25 MT
523-00478 UNIDAD
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
Total Neto
$ 3.197.003
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 607.431
TOTAL OC
$ 3.804.434
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.