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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3377-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JDB/INSUMOS CONSIGNADOS ART10 Nº 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.395 año 2022 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días, a contar de l. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
166250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Traumaservice Ltda |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ORTOPEDIA Y TRAUM
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R.U.T. |
79.540.080-k |
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Sucursal |
Traumaservice Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295412
| Cemento quirúrgico de hueso o sistemas de mezclado | 10 | Unidad | CEMENTO CO/GENTAMICINA
| CEMENTO CO/GENTAMICINA
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$ 87.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 875.000
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$ 875.000
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Total Neto
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$ 875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 166.250
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$ 1.041.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.