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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3379-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N° ADQUISICIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la f |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz |
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Razón Social |
JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTES
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R.U.T. |
7.662.164-0 |
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Sucursal |
JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121703 2239-8-LP14
| Gabinetes | 4 | | (1093569 )GABINETE - COLGANTE 70 X 40 X 45 CM 1113569 | (1093569) GABINETE - COLGANTE 70 X 40 X 45 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.