Orden de Compra. Nº
3328-3384-SE17
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DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-3384-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
316837,35
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EXXIMMED 2000
Razón Social
IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T.
78.060.400-k
Sucursal
EXXIMMED 2000
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Block
7090696 PAPEL P/ ECG CONTRAST BLOCK 21 CM X 29,5 CM GE
226-166-05 por unidad
$ 5.485,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.850
$ 54.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
300
Unidad
7200081 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO
CAI-007 POR UNIDAD
$ 2.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 865.500
$ 865.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
15
Unidad
7200357 PAPEL UPP 110 SONY HD
P-UPP`-110HD por unidad
$ 9.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.275
$ 139.275
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Unidad
7200376 PAPEL CODIGO 1707
M1707A por unidad
$ 6.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.850
$ 67.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
7200408 PAPEL TERMAL HOLTER 112MM
TP112B80 por unidad
$ 3.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
7200400 PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA
past-z401-ce por pote
$ 27.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.970
$ 55.970
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Unidad
7200413 PAPEL MONITOR FETAL (M1911A) VERDE
M1911A por unidad
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas
1000
Unidad
7020100 MASC. OXIGENO MULTIVENT ADULTO
VM-A040106 POR UNIDAD
$ 408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 408.000
$ 408.000
42272209
Circuito de respiración o ventilador
20
Unidad
7030023 CIRCUITO DES. ANESTESIA PEDIATRICO
CAI-009 POR UNIDAD
$ 2.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.700
$ 57.700
Total Neto
$ 1.667.565
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 316.837
TOTAL OC
$ 1.984.402
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.