Orden de Compra. Nº3328-3384-SE17 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3384-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS AGOSTO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 316837,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EXXIMMED 2000
Razón Social IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 78.060.400-k
Sucursal EXXIMMED 2000
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Block7090696 PAPEL P/ ECG CONTRAST BLOCK 21 CM X 29,5 CM GE 226-166-05 por unidad $ 5.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.850 $ 54.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale300Unidad7200081 CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CAI-007 POR UNIDAD $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.500 $ 865.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale15Unidad7200357 PAPEL UPP 110 SONY HD P-UPP`-110HD por unidad $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.275 $ 139.275
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7200376 PAPEL CODIGO 1707 M1707A por unidad $ 6.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.850 $ 67.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad7200408 PAPEL TERMAL HOLTER 112MM TP112B80 por unidad $ 3.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2Unidad7200400 PASTA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA past-z401-ce por pote $ 27.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.970 $ 55.970
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7200413 PAPEL MONITOR FETAL (M1911A) VERDE M1911A por unidad $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas1000Unidad7020100 MASC. OXIGENO MULTIVENT ADULTO VM-A040106 POR UNIDAD $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
42272209
Circuito de respiración o ventilador20Unidad7030023 CIRCUITO DES. ANESTESIA PEDIATRICO CAI-009 POR UNIDAD $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.700 $ 57.700
Total Neto $ 1.667.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.837
TOTAL OC $ 1.984.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.