|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-3401-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIM/JUGOS CONCENTRADOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3328-172-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-172-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
293075 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
SOC DE INVERSIONES W B S A |
|
Razón Social |
SOC DE INVERSIONES W B S A
|
|
R.U.T. |
94.820.000-7 |
|
Sucursal |
SOC DE INVERSIONES W B S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 50 | Bidón | JUGO DE LIMON | |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
50171902
| Salsa | 300 | Bidón | PULPA DE FRUTA 1+19 SABORES SURTIDOS | |
$ 4.875,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.462.500
|
$ 1.462.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.542.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 293.075
|
|
$ 1.835.575
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.