Orden de Compra. Nº3328-3460-SE25 "JAU/SERVICIO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3460-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2025
Nombre de la Orden de Compra JAU/SERVICIO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-27-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna *
Impuesto 17215347,722668
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cerro Dominador CSP
Razón Social CERRO DOMINADOR CSP S.A
R.U.T. 76.237.256-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cerro Dominador CSP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101804
Servicios de transmisión de energía eléctrica1Unidad no definidaSERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA EN CALIDAD DE CLIENTE LIBRE (CONSUMO Y PEAJE: MES OCTUBRE)SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA EN CALIDAD DE CLIENTE LIBRE (CONSUMO Y PEAJE: MES OCTUBRE) $ 45.203.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.203.587 $ 45.203.587
83101804
Servicios de transmisión de energía eléctrica1Unidad no definidaSERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA EN CALIDAD DE CLIENTE LIBRE (CONSUMO Y PEAJE: MES NOVIEMBRE)SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA EN CALIDAD DE CLIENTE LIBRE (CONSUMO Y PEAJE: MES NOVIEMBRE) $ 45.403.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.403.506 $ 45.403.506
Total Neto $ 90.607.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.215.348
TOTAL OC $ 107.822.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.