Orden de Compra. Nº3328-3540-CM18 "ASB/PROGRAMA DE COMPRA CM SEPTIEMBRE ALIMENTOS CONGELADOS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3540-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA CM SEPTIEMBRE ALIMENTOS CONGELADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3274/2018 del sistema 02006406401610004413.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la f
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 96917,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGSA CHILE LIMITADA
Razón Social LOGSA S.A
R.U.T. 77.805.840-5
Sucursal LOGSA CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas3 (965694 )VERDURA CONGELADA - PAPA DUQUESA 1 K 10 K 982694(965694) VERDURA CONGELADA - PAPA DUQUESA 1 K 10 K; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 40.560
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas270 (966080 )VERDURA CONGELADA ALIFRUT CHOCLO TROZO 1 K 983080(966080) VERDURA CONGELADA ALIFRUT CHOCLO TROZO 1 K; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.530 $ 469.530
Total Neto $ 510.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.917
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 607.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.