Orden de Compra. Nº3328-3575-SE18 "ASB/PROGRAMA DE COMPRA LIC. SEPTIEMBRE ABARROTES "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3575-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA LIC. SEPTIEMBRE ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3285/2018 del sistema 02006406401610004413.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la f
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 389025
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANANTIAL S.A.
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal MANANTIAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua19500UnidadAgua Mineral purificada 250cc. en vaso. ManantialManantial S.A envía su mejor oferta económica correspondiente al suministro del servicio de vasos de agua purificada en presentación de 250cc 48 unidades por caja $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.047.500 $ 2.047.500
Total Neto $ 2.047.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 389.025
TOTAL OC $ 2.436.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.