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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3583-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MHS PAPEL TERMICO PROG. DE COMPRA ABAST. GENERAL DIC.(949-COT21) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder
de 45 días, a contar de la fecha en que la Factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Las Condes N°8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
144438 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Condes N°8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMARKA S A |
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Razón Social |
DEMARKA S A
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R.U.T. |
86.132.100-2 |
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Sucursal |
DEMARKA S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111515
| Papel para calculadoras o cajas registradoras | 700 | Rollo | ROLLO DE PAPEL TERMICO 80MMX80 MTS COLOR BLANCO, PARA IMPRESORA TÉRMICA (RELOJ CONTROL) | ROLLO DE PAPEL TERMICO 80MMX80 MTS COLOR BLANCO, PARA IMPRESORA TÉRMICA (RELOJ CONTROL) |
$ 1.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.200
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$ 760.200
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Total Neto
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$ 760.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.438
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$ 904.638
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.