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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3683-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS DIC.-ENE. (ágil: 3328-1598-COT24) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY PRESUPUESTP AÑO 2024 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
12144,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272404
| Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios | 4 | Unidad | 71040028//DRENAJE TORAX C/ TROCAR 20.
| 11220 / 71040028//DRENAJE TORAX C/ TROCAR 20.
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$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.960
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$ 35.960
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42221501
| Catéteres de línea arterial | 4 | Unidad | 71040006//CAT. DRENAJE TORAX 24 FR.
| 21024 / 71040006//CAT. DRENAJE TORAX 24 FR.
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$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.960
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$ 27.960
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Total Neto
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$ 63.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.145
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$ 76.065
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.