Orden de Compra. Nº3328-3690-AG24 "DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS DIC.-ENE. (ágil: 3328-1617-COT24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3690-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS DIC.-ENE. (ágil: 3328-1617-COT24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2024
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPROSER
Razón Social IMPORTADORA Y SERVICIOS DIPROSER LIMITADA
R.U.T. 76.089.478-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPROSER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105301
Cajas de gel200Unidad71090137//GEL ESTERIL 20ML PARA ECO gel ultrasonido estéril en formato sachet de 20 ml; doble empaque; factor de empaque: 30 unidades por caja $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
41105301
Cajas de gel800Unidad71090138//GEL SACHET 3GRS.ESTERIL Gel estéril en formato sachet de 2,7 gramos; factor empaque: cajas de 144 unidades $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.089.478-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.886.562-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 88.900.200-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.828.310-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.