Orden de Compra. Nº3328-3897-SE13 "RCC/FAX DE PEDIDO REQ. INSUMOS JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-3897-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2013
Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO REQ. INSUMOS JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-225-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 54150
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura108Unidad7090130 VICRYL 0 C/A CT-1 o GS-21.POLYSORB-0-CIERRE GENERAL-,-HEBRA-90 cm-AGUJA-GS-21 -,-3.7-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 CL924 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
42312201
Sutura144Unidad7090139 VICRYL 3/0 C/A SH o V-20.POLYSORB-3-0-GASTROINTESTINAL-,-HEBRA-75 cm-AGUJA-V-20-,-2.6-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 GL122 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario20Unidad7000208 BOLSA ORINA DIURESIS HORARIA.MEDIDOR DE DIURESIS HORARIA 400 ( 10 UD X CAJA) 7000LL $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
Total Neto $ 285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.150
TOTAL OC $ 339.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.