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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-3967-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PHC/INSUMOS CONSIGNADOS T/D MONTO DESPROPORCIONADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, Organismos de Salud de la Fach, letra D glosa 02 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea acept |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
AV. LA CONDES 863. |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
342000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LA CONDES 863. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Importadora Helico Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA HELICO LTDA
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R.U.T. |
83.001.500-0 |
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Sucursal |
Importadora Helico Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42294209
| Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort | 20 | Unidad | (7431200) 10K100 BAJADA DE AGUA. | (7431200) 10K100 BAJADA DE AGUA.
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$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.800.000
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$ 1.800.000
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Total Neto
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$ 1.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.000
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$ 2.142.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.