Orden de Compra. Nº3328-401-SE24 "JAG/REQUERIMIENTO FARMACOS Nº 13 (LIC 34LR21)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-401-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra JAG/REQUERIMIENTO FARMACOS Nº 13 (LIC 34LR21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-34-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.640 año 2024 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, l
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 476839,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMATECH
Razón Social PHARMATECH CHILE SPA
R.U.T. 76.113.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PHARMATECH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171612
Metilcelulosa12Unidad no definida61140019//METILCELULOSA JER 2,5% HIDROXIPROPILMETI CELULOSA ESTERIL 2% OFTALMICA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
51101503
Cloranfenicol60Frasco Ampolla61100078//CLORAMFENICOL COLIRIO FCO 10 ML CLORAMFENICOL 5 MG/ML SOL OFT $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
51101582
Tobramicina780Frasco Ampolla61140017//TOBRAMICINA-DEXAMETASONA GOTAS FCO 5 ML TOBRAMICINA - DEXAMETASONA 3 MG 1 MG /ML SUSPENSION OFTALMICA 5 ML $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.379.000 $ 2.379.000
51142131
Celecoxib240Comprimido61080012//CELECOXIB COMP 200 MG CELECOXIB 200 MG ORAL $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 2.509.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 476.839
TOTAL OC $ 2.986.519


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.