Orden de Compra. Nº3328-411-SE17 "CQS / RQTO. SOMA / LP"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-411-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2017
Nombre de la Orden de Compra CQS / RQTO. SOMA / LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-136-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 29792
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Enac Safe Ltda
Razón Social Comercializadora Enac Safe Ltda
R.U.T. 76.418.353-3
Sucursal Comercializadora Enac Safe Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores4UnidadMantenimiento de Extintores de CO2 02 kgs.Mantencion Extintor CO2 tipo BC de 2 Kg Garantia de 1 AÑO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
46191601
Extintores36UnidadMantenimiento de Extintores de CO2 05 kgs.Mantencion Extintor CO2 tipo BC de 5 Kg Garantia de 1 Año $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.640 $ 143.640
Total Neto $ 156.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.792
TOTAL OC $ 186.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.