Orden de Compra. Nº3328-4397-SE10 "DNF/ORDEN DE COMPRA Nº"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4397-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra DNF/ORDEN DE COMPRA Nº
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 239783,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Constructora Rodriguez y Rivera Ltda
Razón Social SOC CONSTRUCTORA GERMAN RODRIGUEZ VILLALOBOS Y ART
R.U.T. 89.073.800-1
Sucursal Soc. Constructora Rodriguez y Rivera Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaAMPLIACION DE OBRAS EN SECTOR TÚNEL DE LAVADO UBICADO EN EL CASINO, DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.. AMPLIACION DE OBRAS EN SECTOR TÚNEL DE LAVADO UBICADO EN EL CASINO, DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN. $ 1.262.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262.020 $ 1.262.020
Total Neto $ 1.262.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.784
TOTAL OC $ 1.501.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.