Orden de Compra. Nº3328-4571-SE07 "3328-567-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4571-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2007
Nombre de la Orden de Compra 3328-567-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/C:3002 24-10-2007 U.I:17 04 41 40 01 215.22.04.007.000 PROGRAMA DE COMPRAS. CONDICION DE PAGO:150 DIAS DESPACHO:48 HRS.
Proveniente de Licitación 3328-567-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna -1
Impuesto 199620,65
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T. 7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111303
SILICONA SPRAY AUTOMOVIL PW8UnidadSILICONA SPRAY AUTOMOVIL PW(8050146)SILICONA SPRAY AUTOMOVIL $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.392 $ 10.392
12161902
FRASCO DETERGENTE CIF.28UnidadFRASCO DETERGENTE CIF.(8000114)DETERGENTE CIF. $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.532 $ 28.532
47131603
PAÑO DE TELA AMARILLO TAMAÑP GRANDE29UnidadPAÑO DE TELA AMARILLO TAMAÑP GRANDE(8010070) PAÑO DE TELA AMARILLO $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.771 $ 5.771
14111704
ROLLO PAPEL HIGENICO MARCA CONFORT105UnidadROLLO PAPEL HIGENICO MARCA CONFORT(8010068)PAPEL HIGENICO $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.290 $ 31.290
12161902
VIM LIQUIDO 1 LITRO50UnidadVIM LIQUIDO 1 LITRO(8010106)VIM LIQUIDO 1 LITRO $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.950 $ 58.950
47131605
ESCOBILLAS PLASTICAS PLANCHA65UnidadESCOBILLAS PLASTICAS PLANCHA(8002128)ESCOBILLAS PLASTICAS TIPO PLANCHA $ 2.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.285 $ 194.285
47131816
ATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS.21UnidadATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS.(8010001) ATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS. $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.165 $ 18.165
47121701
FRASCO DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC MARCA QUIX70UnidadFRASCO DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC MARCA QUIX(8010033)DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.490 $ 77.490
14111703
ROLLO TOALLA NOVA100UnidadROLLO TOALLA NOVA(8010083)TOALLA NOVA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
47131816
FRASCO DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AMANCAY180UnidadFRASCO DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AMANCAY(8010030)DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY LISOFORT $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
47121701
PQTE.BOLSA DE BASURA 70 X 90 POLINASA900UnidadPQTE.BOLSA DE BASURA 70 X 90 POLINASA(8010010)BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600
47121812
ESPONJA C/ABRASIVO MARCA VIRUTEX640UnidadESPONJA C/ABRASIVO MARCA VIRUTEX(8010091) VIRUTILLA DIPA ESPONJA C/ABRASIVO. $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.760 $ 101.760
47131803
FRASCO CLORO LIQUIDO DE 1 LTS. MARCA CLOROX300UnidadFRASCO CLORO LIQUIDO DE 1 LTS. MARCA CLOROX(8010019)CLORO LIQUIDO DE 1 LTS. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
Total Neto $ 1.050.635
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.621
TOTAL OC $ 1.250.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.