Orden de Compra. Nº
3328-4571-SE07
"
3328-567-LE07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-4571-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
3328-567-LE07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
O/C:3002 24-10-2007 U.I:17 04 41 40 01 215.22.04.007.000 PROGRAMA DE COMPRAS. CONDICION DE PAGO:150 DIAS DESPACHO:48 HRS.
Proveniente de Licitación
3328-567-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
-1
Impuesto
199620,65
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
VERONICA DE LAS MERCEDES REYES PACHECO
R.U.T.
7.062.448-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111303
SILICONA SPRAY AUTOMOVIL PW
8
Unidad
SILICONA SPRAY AUTOMOVIL PW
(8050146)SILICONA SPRAY AUTOMOVIL
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.392
$ 10.392
12161902
FRASCO DETERGENTE CIF.
28
Unidad
FRASCO DETERGENTE CIF.
(8000114)DETERGENTE CIF.
$ 1.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.532
$ 28.532
47131603
PAÑO DE TELA AMARILLO TAMAÑP GRANDE
29
Unidad
PAÑO DE TELA AMARILLO TAMAÑP GRANDE
(8010070) PAÑO DE TELA AMARILLO
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.771
$ 5.771
14111704
ROLLO PAPEL HIGENICO MARCA CONFORT
105
Unidad
ROLLO PAPEL HIGENICO MARCA CONFORT
(8010068)PAPEL HIGENICO
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.290
$ 31.290
12161902
VIM LIQUIDO 1 LITRO
50
Unidad
VIM LIQUIDO 1 LITRO
(8010106)VIM LIQUIDO 1 LITRO
$ 1.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.950
$ 58.950
47131605
ESCOBILLAS PLASTICAS PLANCHA
65
Unidad
ESCOBILLAS PLASTICAS PLANCHA
(8002128)ESCOBILLAS PLASTICAS TIPO PLANCHA
$ 2.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 194.285
$ 194.285
47131816
ATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS.
21
Unidad
ATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS.
(8010001) ATOMIZADOR FRASCO DE PLASTICO 1 LTS.
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.165
$ 18.165
47121701
FRASCO DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC MARCA QUIX
70
Unidad
FRASCO DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC MARCA QUIX
(8010033)DETERGENTE VAJILLA LIQUIDO 750 CC
$ 1.107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.490
$ 77.490
14111703
ROLLO TOALLA NOVA
100
Unidad
ROLLO TOALLA NOVA
(8010083)TOALLA NOVA
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
47131816
FRASCO DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AMANCAY
180
Unidad
FRASCO DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AMANCAY
(8010030)DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY LISOFORT
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.800
$ 118.800
47121701
PQTE.BOLSA DE BASURA 70 X 90 POLINASA
900
Unidad
PQTE.BOLSA DE BASURA 70 X 90 POLINASA
(8010010)BOLSA DE BASURA 70 X 90
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.600
$ 264.600
47121812
ESPONJA C/ABRASIVO MARCA VIRUTEX
640
Unidad
ESPONJA C/ABRASIVO MARCA VIRUTEX
(8010091) VIRUTILLA DIPA ESPONJA C/ABRASIVO.
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.760
$ 101.760
47131803
FRASCO CLORO LIQUIDO DE 1 LTS. MARCA CLOROX
300
Unidad
FRASCO CLORO LIQUIDO DE 1 LTS. MARCA CLOROX
(8010019)CLORO LIQUIDO DE 1 LTS.
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
Total Neto
$ 1.050.635
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.621
TOTAL OC
$ 1.250.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.