|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-4651-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PMN/PROG. SEPTIEMBRE ABASTECIMIENTO GENERAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-17-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
161718,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROQUIMIA S.A. |
|
Razón Social |
PROQUIMIA S A
|
|
R.U.T. |
96.695.350-0 |
|
Sucursal |
PROQUIMIA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 14 | Unidad no definida | 8000767 DETERGENTE KEY GOLD Marca Proquimia Envase de 20 Lts.
| KEY GOLD Marca Proquimia Envase de 20 Lts.
|
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 2 | Unidad no definida | 8010026 BRU STONE Marca Proquimia Envase de 25 kg
| BRU STONE Marca Proquimia Envase de 25 kg
|
$ 34.225,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.450
|
$ 68.450
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 10 | Unidad no definida | 8022031 DETERGENTE LICUASOL Marca Proquimia Envase de 20 Lts
| LICUASOL Marca Proquimia Envase de 20 Lts
|
$ 36.870,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 368.700
|
$ 368.700
|
42281704
| Detergentes o limpiadores de instrumentos | 10 | Unidad no definida | 8032190 SUPER 10 Marca Proquimia Envase de 20 Lts
| SUPER 10 Marca Proquimia Envase de 20 Lts
|
$ 20.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 204.000
|
$ 204.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 851.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 161.718
|
|
$ 1.012.868
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.