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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-4674-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/3328-318-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-318-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
62916,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DARTEL S.A. |
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Razón Social |
DARTEL S A
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R.U.T. |
96.806.110-0 |
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Sucursal |
DARTEL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121311
| Accesorios eléctricos | 150 | Unidad | PARTIDORES PHILIPS S-10 | PARTIDORES PHILIPS S-10 |
$ 133,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.950
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$ 19.950
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39121311
| Accesorios eléctricos | 200 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES 20W RAPIDO STAR | |
$ 437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.400
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$ 87.400
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39121311
| Accesorios eléctricos | 20 | Unidad | CAJA CHUQUI PLÁSTICA BTICINO EMBUTIDAS | |
$ 165,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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39121311
| Accesorios eléctricos | 400 | Unidad | TUBOS FLUORESCENTES 40W RAPIDO STAR | |
$ 441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.400
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$ 176.400
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39121311
| Accesorios eléctricos | 20 | Unidad | AMPOLLETA EMPAVONADA DE VELA 60W | |
$ 297,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.940
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$ 5.940
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39121311
| Accesorios eléctricos | 10 | Unidad | BALLATS COMPENSADO 1X20W | |
$ 3.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.150
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$ 38.150
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Total Neto
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$ 331.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.917
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$ 394.057
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.