Orden de Compra. Nº3328-4716-SE16 "DNF/ PROGRAMA INSUMOS OCT - NOV (LIC. 3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4716-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2016
Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROGRAMA INSUMOS OCT - NOV (LIC. 3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Alhué
Impuesto 198998,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231501
Bombas de infusión de alimentación enteral48Unidad7000594 BOMBA INFUSION DESECH 240 ML/48 HRS. BOMBA INFUSION DESECH 240 ML/48 HRS. $ 15.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.760 $ 725.760
42231501
Bombas de infusión de alimentación enteral48Unidad7200214 LINEA ARTERIOVENOSA C/AISLADOR PRESION LINEA ARTERIOVENOSA C/AISLADOR PRESION $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.600 $ 297.600
42231501
Bombas de infusión de alimentación enteral2Unidad7220063 LINEA TRANSFERENCIA PERITONEODIALISIS. LINEA TRANSFERENCIA PERITONEODIALISIS. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 1.047.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.998
TOTAL OC $ 1.246.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.