Orden de Compra. Nº3328-4784-SE12 "RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4784-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2012
Nombre de la Orden de Compra RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-225-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 66690
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T. 77.237.150-0
Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura36Unidad7090058 ETHIBOND 2/0 C/2A SH o V-20.TICRON-2-0-CARDIOVASCULAR-,-HEBRA-90 cm-AGUJA-2 CV-305-,-2.5-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 88886325651 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42312201
Sutura396Unidad7090139 VICRYL 3/0 C/A SH o V-20.POLYSORB-3-0-GASTROINTESTINAL-,-HEBRA-75 cm-AGUJA-V-20-,-2.6-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 GL122 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
Total Neto $ 351.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.690
TOTAL OC $ 417.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.