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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-4784-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RCC/FAX DE PEDIDO PROG. INSUMOS SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
66690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 36 | Unidad | 7090058 ETHIBOND 2/0 C/2A SH o V-20. | TICRON-2-0-CARDIOVASCULAR-,-HEBRA-90 cm-AGUJA-2 CV-305-,-2.5-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 88886325651
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.000
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$ 54.000
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42312201
| Sutura | 396 | Unidad | 7090139 VICRYL 3/0 C/A SH o V-20. | POLYSORB-3-0-GASTROINTESTINAL-,-HEBRA-75 cm-AGUJA-V-20-,-2.6-,-1/2 CIRC-,-CILINDRICA-C-X-36 GL122
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$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.000
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$ 297.000
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Total Neto
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$ 351.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.690
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$ 417.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.