Orden de Compra. Nº3328-4960-SE17 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-4960-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 406742,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sutura24Unidad7090051 ETHILON 4/0 3/8 CIRC AGUJA CORTA 13 MM ETHICON P699T 24 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
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Sutura48Unidad7090052 ETHILON NEGRO 9/0 C/A BV-130-4/MV-135. ETHICON W2813 12 $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400
42312201
Sutura144Unidad7090072 PDS 5/0 C/A RB-1. ETHICON PDP303H 36 $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
42312201
Sutura48Unidad7090092 PROLENE 2/0 C/A CT-1 / GS-21. ETHICON 8423T 24 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520
42312201
Sutura120Unidad7090166 VICRYL 2/0 S/A 10 HEBRAS. ETHICON J905T 24 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000
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Sutura612Unidad7090139 VICRYL 3/0 SH / V-20. ETHICON J316H 36 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.432 $ 450.432
42312201
Sutura120Unidad7090217 ETHILON 6/0 C/A PLASTICAP-1660 ETHICON P1660T 24 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 2.140.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 406.743
TOTAL OC $ 2.547.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.