Orden de Compra. Nº
3328-4964-SE17
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AQC/ PROG. NOVIEMBRE "LP" ABARROTES
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-4964-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
AQC/ PROG. NOVIEMBRE "LP" ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-125-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
55212,1
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social
Servicios Integrados Sidapt Limitada
R.U.T.
76.299.358-9
Sucursal
SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
150
Botella
YOGURT NATURAL, ENVASE LITRO
Yogurt natural, marca Regimel, formato litro
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
50221101
Granos de Cereales
60
Unidad
Cereal individual 20grs. Natur trigo o maíz, o equivalente.
Cereal Natur, formato 20 grs, sabores trigo y maiz
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50161510
Sacarina o sucralosa
6000
Sachet
Endulzante polvo 0,5grs. Sucralosa o Stevia (producto envasado)
Endulzante polvo, marca Relkon, formato 0,5 gr
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50202305
Jugo en polvo
50
Sobre
Jugo en polvo diet, sabores durazno, manzana y damasco. Livean o equivalente. (producto envasado
Jugo en Polvo, marca Vivo, formato 8gr
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
Total Neto
$ 290.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.212
TOTAL OC
$ 345.802
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.