Orden de Compra. Nº3328-5025-SE15 "RCC/OC PROG INSUMOS OCTUBRE TD"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5025-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra RCC/OC PROG INSUMOS OCTUBRE TD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.798 año 2015, partida del Ministerio de Salud, glosa 2, letra e Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptad
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 279300
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALDON
Razón Social ALGODONERA ESTRELLA DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.058.024-4
Sucursal ALDON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para per3000Unidad7090899 PAÑO DE BAÑO PACIENTE ESPONJA JABONOSA BETA 17220001 PAQ 1 UNID $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
11121802
Algodón25000Unidad7250004 TORULA DE ALGODON 3 GR. GRANELTORULA ASEO ALDON 005010100 BOLSA 100 UNID IDIEF $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
11121802
Algodón500Unidad7020002 ALGODON PRENSADO 1/2 KILO 3428 ALGODÓN HIDROFILO ALDON 000020500 PAQ 500 G $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
11121802
Algodón30Unidad7200040 ALGODON HIDROFILO 1KG ALGODÓN HIDROFILO ALDON 000021000 PAQ 1 KG IDIEF $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.300
TOTAL OC $ 1.749.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.