Orden de Compra. Nº3328-5148-SE17 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5148-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 284050
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi10Unidad7000159 DRENAJE TIPO JACKSON PRATT 7MM. CON RESERVORIO INMED NET004 POR UNIDAD $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
42142612
Sets de jeringas de irrigación100Unidad7000344 CIRCUITO IRRIGACION UROLOGIA INMED SET003 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
42221503
Catéteres venosos centrales3Unidad7390187 CATETER TUNELIZADO P/HEMODIALISIS MEDCOMP BFR1035KD-A POR UNIDAD $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.000 $ 645.000
42311902
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi10Unidad7000160 DRENAJE TIPO JACKSON PRATT 10 MM. CON RESERVORIO INMED NET007 POR UNIDAD $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale100Sobre7020191 MICROESPONJA OFTALMOLOFICA. FABCO Q604237 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.050
TOTAL OC $ 1.779.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.