Orden de Compra. Nº3328-5151-SE17 "DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5151-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS INSUMOS NOV-DIC (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 125109,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pronomed Ltda
Razón Social IMPLEMENTOS ACCESORIOS INSTRUMENTOS E INSUMOS MEDI
R.U.T. 76.286.670-6
Sucursal Pronomed Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale43Frasco7220060 DETERGENTE ENZIMATICO ESPUMA 500 CC O SIMILAR RUHOF 345PRP FRASCO 650ML $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.470 $ 442.470
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale6Unidad7250038 REMOVEDOR DE OXIDO INSTRUMENTAL RUHOF 345B BIDON 4 LITROS $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 658.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.109
TOTAL OC $ 783.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.