Orden de Compra. Nº3328-5271-SE18 "ARV/ ADQ. FILTROS (LP)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5271-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ARV/ ADQ. FILTROS (LP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-168-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064018100022214012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 991215,75
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGESOL SPA
Razón Social INGESOL SPA
R.U.T. 76.245.397-5
Sucursal INGESOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados4UnidadFILTRO ABSOLUTO H-13, 592*592*292MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400
40101701
Aires acondicionados7UnidadFILTRO ABSOLUTO H-13, 305*610*292MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 106.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.800 $ 744.800
40101701
Aires acondicionados10UnidadFILTRO ABSOLUTO H-13, 610*610*292MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.000 $ 1.596.000
40101701
Aires acondicionados21UnidadFILTRO DE BOLSA 4 BOLSILLOS, 595*290*25MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.300 $ 279.300
40101701
Aires acondicionados21UnidadFILTRO DE BOLSA 6 BOLSILLOS, 595*490*25MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 14.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.230 $ 307.230
40101701
Aires acondicionados33UnidadFILTRO DE BOLSA 8 BOLSILLOS, 595*590*25MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 16.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.625 $ 548.625
40101701
Aires acondicionados30UnidadFILTRO DE BOLSA 12 BOLSILLOS, 24*24*15ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 16.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.750 $ 498.750
40101701
Aires acondicionados30UnidadFILTRO DE PAPEL 24*24*2ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
40101701
Aires acondicionados14UnidadFILTROS LAVABLES 620*500*40MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 17.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.060 $ 242.060
40101701
Aires acondicionados14UnidadFILTROS LAVABLES 620*400*40MMADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE $ 17.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.060 $ 242.060
Total Neto $ 5.216.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 991.216
TOTAL OC $ 6.208.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.