Orden de Compra. Nº
3328-5271-SE18
"
ARV/ ADQ. FILTROS (LP)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-5271-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARV/ ADQ. FILTROS (LP)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-168-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064018100022214012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
991215,75
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGESOL SPA
Razón Social
INGESOL SPA
R.U.T.
76.245.397-5
Sucursal
INGESOL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40101701
Aires acondicionados
4
Unidad
FILTRO ABSOLUTO H-13, 592*592*292MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 159.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 638.400
$ 638.400
40101701
Aires acondicionados
7
Unidad
FILTRO ABSOLUTO H-13, 305*610*292MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 106.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 744.800
$ 744.800
40101701
Aires acondicionados
10
Unidad
FILTRO ABSOLUTO H-13, 610*610*292MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 159.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596.000
$ 1.596.000
40101701
Aires acondicionados
21
Unidad
FILTRO DE BOLSA 4 BOLSILLOS, 595*290*25MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 13.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.300
$ 279.300
40101701
Aires acondicionados
21
Unidad
FILTRO DE BOLSA 6 BOLSILLOS, 595*490*25MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 14.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 307.230
$ 307.230
40101701
Aires acondicionados
33
Unidad
FILTRO DE BOLSA 8 BOLSILLOS, 595*590*25MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 16.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 548.625
$ 548.625
40101701
Aires acondicionados
30
Unidad
FILTRO DE BOLSA 12 BOLSILLOS, 24*24*15
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 16.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.750
$ 498.750
40101701
Aires acondicionados
30
Unidad
FILTRO DE PAPEL 24*24*2
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.700
40101701
Aires acondicionados
14
Unidad
FILTROS LAVABLES 620*500*40MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 17.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.060
$ 242.060
40101701
Aires acondicionados
14
Unidad
FILTROS LAVABLES 620*400*40MM
ADQ. FILTROS MANEJADORAS DE AIRE
$ 17.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.060
$ 242.060
Total Neto
$ 5.216.925
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 991.216
TOTAL OC
$ 6.208.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.