Orden de Compra. Nº3328-5272-CM18 "DNF/ PROG."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5272-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017024044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud de la ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 169211
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos20 (1266184 )APÓSITO 3M TRANSPARENTE ADHESIVO TEGADERM 1626W 10 X 12 CM 50 UNIDADES 1292284(1266184) APÓSITO 3M TRANSPARENTE ADHESIVO TEGADERM 1626W 10 X 12 CM 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 44.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.580 $ 899.580
Total Neto $ 899.580
Descuento $ 8.996
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.211
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.059.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.