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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-5286-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMMC /2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 "Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a c |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
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Impuesto |
46659 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.783.690-0 |
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Sucursal |
Dolphin Medical y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142523 2239-16-LR15
| Agujas hipodérmicas | 47 | | (1359008 )AGUJA CONMED 60-6050-001 UNIDAD 1385481 | (1359008) AGUJA CONMED 60-6050-001 UNIDAD; Código: 606050001; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 258.500
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$ 258.500
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Total Neto
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$ 258.500
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Descuento
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$ 12.925
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.659
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 292.234
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.