Orden de Compra. Nº3328-537-AG26 "DNF/SDAO/REQ. INSUMOS 9388/PC/ESPONJA DE BAÑO (ágil: 3328-299-COT26)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-537-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DNF/SDAO/REQ. INSUMOS 9388/PC/ESPONJA DE BAÑO (ágil: 3328-299-COT26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165062152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.796 2026 Partida M. Defensa Nacional 11 Capítulo 11 Programa 01 Organismos de Salud de la Fach. GLOSA Nº 5:
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 454860
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BETA
Razón Social COMERCIAL BETA SPA
R.U.T. 76.764.133-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL BETA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42211602
Cepillos o esponjas o estregadera de baño para personas con discapacidad física14000Unidad71090105//ESPONJA DE BAÑO EN SECO PARA PACIENTES (Empaque unitario, sellado con jabón hipoalergénico incorporado) ESPONJA DE BAÑO BEGOBAÑO, ENVASE 1 UNIDAD. SE ADJUNTA FICHA TECNICA, REGISTRO COSMETICO ISP, FOTO. CERTIFICADO ISO 22716 CORRESPONDIENTE A FABRICACION DE PRODUCTOS COSMETICOS, REGISTRO COSMETICO ESPAÑA, C $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.000 $ 2.394.000
Total Neto $ 2.394.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.860
TOTAL OC $ 2.848.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.