Orden de Compra. Nº3328-5479-SE16 "DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5479-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2016
Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 165056,61
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Razón Social ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
R.U.T. 86.537.600-6
Sucursal ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183042
Aparatos de percepción de profundidad12Unidad7020296 CUCHILLETE OFTALMOLOGICO 1,0. CUCHILLETE OFTALMOLOGICO 1,0. $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
42142502
Agujas para anestesia300Unidad7020205 AGUJA VISITEC 27 GA. AGUJA VISITEC 27 GA. $ 2.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 683.100 $ 683.100
42143511
Ganchos de extracción del cerumen3Unidad7020290 GANCHOS RETRACTORES IRIS. GANCHOS RETRACTORES IRIS. $ 38.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.019 $ 116.019
Total Neto $ 868.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.057
TOTAL OC $ 1.033.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.