Orden de Compra. Nº
3328-5602-SE16
"
DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-5602-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
168511
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hemisferio Sur SA
Razón Social
HEMISFERIO SUR S A
R.U.T.
96.533.330-4
Sucursal
Hemisferio Sur SA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales
20
Unidad
7000381 ESTIMULADOR DE NERVIO CONTIPLEX.
ESTIMULADOR DE NERVIO CONTIPLEX.
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 398.000
$ 398.000
42142502
Agujas para anestesia
10
Unidad
7090653 AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11GX 10.
AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11GX 10.
$ 16.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
42221503
Catéteres venosos centrales
1
Unidad
7000405 CATETER FOGARTY 4 FR.
CATETER FOGARTY 4 FR.
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
42221503
Catéteres venosos centrales
2
Unidad
7000408 CATETER FOGARTY 3 FR.
CATETER FOGARTY 3 FR.
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
42272006
Introductores
4
Unidad
7000489 INTRODUCTOR 8,5 FR.
INTRODUCTOR 8,5 FR.
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
42272006
Introductores
3
Unidad
7000492 INTRODUCTOR 8 FR
INTRODUCTOR 8 FR
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
42272006
Introductores
4
Unidad
7000498 INTRODUCTOR 6 FR.
INTRODUCTOR 6 FR.
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.600
$ 67.600
42293603
Sondas quirúrgicas
1
Unidad
7003572 SONDA MARCAPASO TRANSITORIA.
SONDA MARCAPASO TRANSITORIA.
$ 69.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
Total Neto
$ 886.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.511
TOTAL OC
$ 1.055.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.