Orden de Compra. Nº3328-5602-SE16 "DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5602-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra DNF/ PROGRAMA INSUMOS DIC-ENE-FEB (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 168511
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hemisferio Sur SA
Razón Social HEMISFERIO SUR S A
R.U.T. 96.533.330-4
Sucursal Hemisferio Sur SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221503
Catéteres venosos centrales20Unidad7000381 ESTIMULADOR DE NERVIO CONTIPLEX. ESTIMULADOR DE NERVIO CONTIPLEX. $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
42142502
Agujas para anestesia10Unidad7090653 AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11GX 10. AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA 11GX 10. $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
42221503
Catéteres venosos centrales1Unidad7000405 CATETER FOGARTY 4 FR. CATETER FOGARTY 4 FR. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
42221503
Catéteres venosos centrales2Unidad7000408 CATETER FOGARTY 3 FR. CATETER FOGARTY 3 FR. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42272006
Introductores4Unidad7000489 INTRODUCTOR 8,5 FR. INTRODUCTOR 8,5 FR. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
42272006
Introductores3Unidad7000492 INTRODUCTOR 8 FR INTRODUCTOR 8 FR $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
42272006
Introductores4Unidad7000498 INTRODUCTOR 6 FR. INTRODUCTOR 6 FR. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
42293603
Sondas quirúrgicas1Unidad7003572 SONDA MARCAPASO TRANSITORIA. SONDA MARCAPASO TRANSITORIA. $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 886.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.511
TOTAL OC $ 1.055.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.