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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-5709-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PMN/OPERATIVO ISLA DE PASCUA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4112,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2011 |
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Proveedor |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLE S A
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R.U.T. |
99.507.330-7 |
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Sucursal |
Comercializadora de Productos - FOODSERVICES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201708
| Bebidas de Café | 3 | Botella | -01 COFFE-MATE ORIGINAL 1.5LT
-01 COFFE-MATE AVELLANA 1.5LT
-01 COFFE-MATE VAINILLA 1.5LT
REND.:300 PORC. DE 5 ML O SEGUN SU USO | -01 COFFE-MATE ORIGINAL 1.5LT
-01 COFFE-MATE AVELLANA 1.5LT
-01 COFFE-MATE VAINILLA 1.5LT
REND.:300 PORC. DE 5 ML O SEGUN SU USO |
$ 7.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.645
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$ 21.645
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Total Neto
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$ 21.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.113
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$ 25.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.