Orden de Compra. Nº3328-5804-SE13 "JAG/ PROG. ABARROTES NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5804-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra JAG/ PROG. ABARROTES NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-144-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 190780,9
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas250GalónTomate natural pelado galón 3300 aprox. grs.091600 TOMATE PELADO CUBITO GALON CENTAURO 2900GR. $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.750 $ 774.750
50221101
Granos de Cereales550Unidadcereal individual de 20 grs, natur o equivalente289108 CEREAL QUAKER 20GR. VARIEDAD DE SABORES UNIDAD DE VENTA POR CAJA 15 UNIDADES. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
50101545
Verduras deshidratadas60Unidadchuño o equivalente en envase de 400 grs. aprox.155101 CHUÑO DELICADA 500GR. UNIDAD DE VENTA POR CAJA 20UNIDADES. $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
50101543
Arvejas secas120UnidadARVEJAS SECAS PARTIDAS EN ENVASE DE KILO171441 ARVEJAS VERDE LO MEJOR DEL CAMPO 1K. UNIDAD DE VENTA POR CAJA 10 UNIDADES. $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
50171901
Conservas48Unidadchoclitos cocktail tarro de 400 grs aprox.092002 CHOCLITO TIERNO LA HORTELANA 425GR. UNIDAD DE VENTA POR CAJA 24UNIDADES. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
Total Neto $ 1.004.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.781
TOTAL OC $ 1.194.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.