|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-5815-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CQS . ABAST. GRAL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-133-R116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
256500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PROEMER |
|
Razón Social |
PROYECTOS PROEMER S.A.
|
|
R.U.T. |
76.056.023-5 |
|
Sucursal |
PROEMER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49121507
| Colchones de aire | 3 | Unidad | COLCHON DE VACIO PARA ADULTO | COLCHON DE VACÍO ADULTO, INCLUYE BOMBA DE INFLADO |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.350.000
|
$ 1.350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 256.500
|
|
$ 1.606.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.