Orden de Compra. Nº3328-5851-SE16 "SMMC/LICITACION 3328-17-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-5851-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SMMC/LICITACION 3328-17-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de defensa nacional, organismo de salud de la fach glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fech
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 842650
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Helico Ltda.
Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T. 83.001.500-0
Sucursal Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort15Unidad7431200 10K100 BAJADA DE AGUA7431200 10K100 BAJADA DE AGUA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort19Unidad7430575 C9254 CORTADOR CUDA 4.27430575 C9254 CORTADOR CUDA 4.2 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565.000 $ 2.565.000
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort3Unidad7431201 ABLATOR 30ª ESA53367431201 ABLATOR 30ª ESA5336 $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
42294209
Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ort1Unidad7430704 5023-183 HOJA DE SIERRA SAGITAL7430704 5023-183 HOJA DE SIERRA SAGITAL $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 4.435.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 842.650
TOTAL OC $ 5.277.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.