|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-6286-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RCC/OC PROG. INSUMOS DIC-ENERO TD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.798 año 2015, partida del Ministerio de Salud, glosa 2, letra e Las obligaciones devengadas de cada servicio de salud deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptad |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
22800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
|
Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.582.310-7 |
|
Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42221609
| Juegos de administración de tubos arteriales o int | 100 | Unidad | 7001007 BAJADA P/ADMINISTRAR SANGRE. | TRANSFER SENDALL 142713
|
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.800
|
|
$ 142.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.