|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-65-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RCC/FAX DE PEDIDO REQ. INSUMOS Nº4 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4983-11006-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
19334,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
globalmed |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
|
|
R.U.T. |
76.631.490-2 |
|
Sucursal |
globalmed |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42241809
| Productos blandos ortopédicos para el hombro | 120 | Unidad | 7020240 CABESTRILLO STANDARD GMT022
| 7020240 CABESTRILLO STANDARD GMT022
|
$ 848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 101.760
|
$ 101.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 101.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.334
|
|
$ 121.094
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.