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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-656-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RCC/ORDEN DE COMPRA PROG. INSUMOS FEBRERO (TD) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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Proveniente de Licitación
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3328-225-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
92340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. |
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Razón Social |
EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.112.212-6 |
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Sucursal |
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295420
| Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren | 200 | Unidad | 7390207 CEPILLO DE ASEO ENDOSCOPIOS
| 7390207 CEPILLO DE ASEO ENDOSCOPIOS
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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42295420
| Catéteres, kits de cateterización o bolsas de dren | 3 | Unidad | 7390344 SONDA RECAMBIO GASTROST. 18 FR
| 7390344 SONDA RECAMBIO GASTROST. 18 FR
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$ 42.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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Total Neto
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$ 486.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.340
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$ 578.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.