|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-67-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MFA/MANTTO. SISTEMA GESTION DE ABASTECIMIENTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-123-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
LEY PPTO. |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
147,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FabricApp SpA |
|
Razón Social |
FABRICAPP SPA
|
|
R.U.T. |
76.650.494-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FabricApp SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231503
| Software de gestión de adquisiciones | 9 | Unidad no definida | CONVENIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA | CONVENIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA |
UF 86,00
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 774,0000
|
UF 774,0000
|
|
|
Total Neto
|
UF 774,0000
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 147,0600
|
|
UF 921,0600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.